岗位职责:1.协助完善内控内审制度和流程,制定审计计划、拟定具体审计实施方案等;2.实施审计操作,按工作计划完成对集团对公司的各类审计,并对审计质量和结果负责;3.组织专题内审项目,如必要的专项审计、专案审计和财务相关审计;4.负责出具审计报告,并监督督促审计结论和建议的落实等;5.负责审查集团下属公司的内部财务控制制度建立、健全和正确执行的情况;6.协调各部门相关工作,完成领导交办的其他工作。
任职要求:1.本科或以上学历,财务、审计、信息管理等相关专业,具备注册会计师等相关资质优先考虑;2.8年以上相关专业工作经验,其中至少三年以上内控内审相关工作经验,熟悉金融行业工作经验者优先;3.能够熟练使用OFFICE软件;4.了解审计、会计准则及税务要求,熟悉审计程序和公司财务管理相关流程,掌握会计、财务管理、市场营销、人事管理、工程管理等相关基本知识;5.具备一定的统筹组织能力,流利的书写及语言交流能力,良好的人际沟通能力和团队合作精神,能够处理复杂的关系并推动问题的最终解决;6.职业道德素质高,坚持原则,主动工作,适应出差,对内审职能的使命、目标、意义高度认可。
任职要求:1.本科或以上学历,财务、审计、信息管理等相关专业,具备注册会计师等相关资质优先考虑;2.8年以上相关专业工作经验,其中至少三年以上内控内审相关工作经验,熟悉金融行业工作经验者优先;3.能够熟练使用OFFICE软件;4.了解审计、会计准则及税务要求,熟悉审计程序和公司财务管理相关流程,掌握会计、财务管理、市场营销、人事管理、工程管理等相关基本知识;5.具备一定的统筹组织能力,流利的书写及语言交流能力,良好的人际沟通能力和团队合作精神,能够处理复杂的关系并推动问题的最终解决;6.职业道德素质高,坚持原则,主动工作,适应出差,对内审职能的使命、目标、意义高度认可。
职位类别: 审计经理/主管
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- 所属行业:基金/证券/期货/投资
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