岗位职责:1.根据审计计划,按照要求执行各类审计;2.建立与完善公司各系统的内部控制制度与流程,梳理风险清单,建立风险体系,以确 保符合内外部对于内部控制的管理需求;3.日常监督各部门,各子公司内控制度执行的有效性;4.进行公司内部控制自我评价工作,跟踪并督促内控整改落实工作,协助出具内控自己 评价报告;5.对子公司进行定期内部审计,并协助集团公司的其他审计工作;6.编制并整理工作底稿,负责审计档案的归档;7.协助进行接待外部审计机构和部门对公司的审计工作;8.完成上级领导交办的其他工作任务。任职要求:1.会计、财务或相关专业本科以上学历;2.6年以上财务部门工作经验,有内审或审计工作经验者优先;3.具备优秀的职业判断能力,熟悉公司业务和运营流程及内控制度,能有效维护公司利 益;4.具有一定的文字表达能力,文字图表表达准确、具体、清楚;5.具备一定的抗压能力,能够适应短期出差的工作强度。
职位类别: 审计经理/主管
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- 所属行业:基金/证券/期货/投资
- 所在地区:北京
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- 地址:北京市朝阳区亮马桥二十一世纪大厦三楼