岗位职责:1、根据公司经营方针、目标以及公司内部控制的有效性,编制年度审计计划;2、编制公司内部审计报告并提审计建议;3、根据公司实际管理需要,开展针对公司总部以及分子公司的专项审计项目;4、公司整体内控体系建设及评价工作,并提出相关建议;5、审计工作事前资料收集、部门沟通及事后审计建议落实情况跟进。任职要求:1、熟悉国家财税法规,熟悉企业会计、审计、税务等业务流程;2、熟悉审计实务工作,对财务、会计、审计、法律常识等方面理论知识有比较深刻的理解;3、制定并完善公司内部审计制度和流程,协助完成公司经营管理风险的识别、评估、控制等管理工作; 4、对企业流程与内控管理体系的建立与维护有了解;5、熟练WORD/EXCEL/PPT等各类办公软件;6、三年以上规模化企业(连锁加盟)经营管理工作经验。
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