1.制定和完善公司内部审计制度流程和标准;
2.对公司各部门的财务收支经济活动内部控制和风险管理等方面进行审计监督和评价;
3.协助开展专项审计和调查工作,如离任审计工程审计效益审计等;
4.及时向公司管理层和董事会报告审计结果和发现的问题,并提出改进意见和建议的沟通协调。
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2.对公司各部门的财务收支经济活动内部控制和风险管理等方面进行审计监督和评价;
3.协助开展专项审计和调查工作,如离任审计工程审计效益审计等;
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